Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: CLAITOM SEGA E CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1187 |
Data de lançamento: |
25/03/2014 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
01 PEN DRIVE 5GB, 01 HD 160 GB, 01 BATERIA 12VA, 01 MICRO VENTILADOR, 01 CABO DE DADOS, 01 ESTABILIZADOR 500VA, 01 AUTOGRAFO 300VA E SERVIÇOS. |
915,00 |
915,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/03/2014 |
01 PEN DRIVE 5GB, 01 HD 160 GB, 01 BATERIA 12VA, 01 MICRO VENTILADOR, 01 CABO DE DADOS, 01 ESTABILIZADOR 500VA, 01 AUTOGRAFO 300VA E SERVIÇOS. |
915,00 |
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25/03/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
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915,00 |
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07/04/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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915,00 |
TOTAL |
915,00 |
915,00 |
915,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.