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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: GIOVANE PAULA BONI SERRAGLIO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1238 Data de lançamento: 26/03/2014
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. BIBLIOT. MUN. GERALDO E. DUDEK E TELECENTRO
Conta de Despesa: 3390.36.15.00.00.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. 5.827,40 5.827,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2014 CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. 5.827,40
23/04/2014 Liquidação de empenho nesta data 613,41
23/04/2014 Liquidação de empenho nesta data 613,41
23/04/2014 Liquidação de empenho nesta data 613,41
23/04/2014 Liquidação de empenho nesta data 613,41
23/04/2014 Liquidação de empenho nesta data 613,41
23/04/2014 Liquidação de empenho nesta data 613,41
23/04/2014 Liquidação de empenho nesta data 613,41
23/04/2014 Liquidação de empenho nesta data 613,41
23/04/2014 Liquidação de empenho nesta data 613,41
23/04/2014 Liquidação de empenho nesta data 306,71
25/04/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 613,41
13/05/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 613,41
16/06/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 613,41
14/07/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 613,41
11/08/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 613,41
10/09/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 613,41
10/10/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 613,41
10/11/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 613,41
11/12/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 613,41
22/12/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 306,71
TOTAL 5.827,40 5.827,40 5.827,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.