Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: DALLAROSA DISTRIBUIDORA DE BRINDES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1450 |
Data de lançamento: |
08/04/2014 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
2000 PANFLETOS 4X4CORES COUCHE 120G, 18500 CUPONS IMPRESSOS 1 COR TAM 14,5X10,5 CM 90GR E 150 CARTAZ IMPRESSOS 4X0 TAM 33X47 250G. |
3.055,00 |
3.055,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/04/2014 |
2000 PANFLETOS 4X4CORES COUCHE 120G, 18500 CUPONS IMPRESSOS 1 COR TAM 14,5X10,5 CM 90GR E 150 CARTAZ IMPRESSOS 4X0 TAM 33X47 250G. |
3.055,00 |
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08/04/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
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3.055,00 |
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22/04/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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3.055,00 |
TOTAL |
3.055,00 |
3.055,00 |
3.055,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.