Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: COOP.REG.DE EL.RURAL ALTO URUG |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1460 |
Data de lançamento: |
08/04/2014 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
Função: |
Energia |
Subfunção: |
Energia Elétrica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, MÊS 03/2014. ILUMINAÇÃO PUBLICA E TORRE INTERNET. |
78,06 |
78,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/04/2014 |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, MÊS 03/2014. ILUMINAÇÃO PUBLICA E TORRE INTERNET. |
78,06 |
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08/04/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
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78,06 |
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10/04/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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78,06 |
TOTAL |
78,06 |
78,06 |
78,06 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.