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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ANDRÉ LUIS ANDREOLA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1505 Data de lançamento: 11/04/2014
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LIMPEZA CUBO DE RODA TRASEIRO, 02 CONSERTO DE PNEUS, SOLDAR LONGARINA, TROCA DE PIVOS E PARAFUSOS DE RODA. PARA MICROONIBUS ITX 2240. 389,00 389,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/04/2014 LIMPEZA CUBO DE RODA TRASEIRO, 02 CONSERTO DE PNEUS, SOLDAR LONGARINA, TROCA DE PIVOS E PARAFUSOS DE RODA. PARA MICROONIBUS ITX 2240. 389,00
14/04/2014 Liquidação de empenho nesta data 389,00
22/04/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 389,00
TOTAL 389,00 389,00 389,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.