MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
UMA DIÁRIA E MEIA P/ FINS DE VIAGEM ATÉ A CAPITAL DO ESTADO P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO ENTRE GESTORES MUNICIPAIS E MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, SECRETARIA DA HABITAÇÃO E ENTREGA DE DOCUMENTOS NA PROSAM (REDES DE ÁGUA).
525,00
525,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/04/2014
UMA DIÁRIA E MEIA P/ FINS DE VIAGEM ATÉ A CAPITAL DO ESTADO P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO ENTRE GESTORES MUNICIPAIS E MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, SECRETARIA DA HABITAÇÃO E ENTREGA DE DOCUMENTOS NA PROSAM (REDES DE ÁGUA).
525,00
14/04/2014
Liquidação de empenho nesta data
525,00
15/04/2014
Pagamento de Empenho nessa Data
525,00
TOTAL
525,00
525,00
525,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.