Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: FOLHA PGTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1599 |
Data de lançamento: |
22/04/2014 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
MANUTENÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. PROGRAMA SF -SAÚDE FAMILIAR - ESTADUAL |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indígena / Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2014. ADOLFO, NILDA E CARMEN. |
9.567,18 |
9.567,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/04/2014 |
FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2014. ADOLFO, NILDA E CARMEN. |
9.567,18 |
|
|
22/04/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
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9.567,18 |
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22/04/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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3.510,95 |
22/04/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
2.620,99 |
22/04/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
595,68 |
28/04/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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2.839,56 |
TOTAL |
9.567,18 |
9.567,18 |
9.567,18 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS |
22/04/2014 |
3.510,95 |
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Lançada |
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS |
22/04/2014 |
2.620,99 |
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Lançada |
RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO IPE A RECOLHER |
22/04/2014 |
595,68 |
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Lançada |
TOTAL |
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6.727,62 |
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