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Última atualização realizada em 09/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: FOLHA PGTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1617 Data de lançamento: 22/04/2014
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DESPORTO
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2014. VALDELIRIO. 3.116,72 3.116,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2014 FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2014. VALDELIRIO. 3.116,72
22/04/2014 Liquidação de empenho nesta data 3.116,72
22/04/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 60,48
22/04/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 342,83
28/04/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 2.713,41
TOTAL 3.116,72 3.116,72 3.116,72
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS 22/04/2014 60,48 Lançada
INSS EXECUTIVO 22/04/2014 342,83 Lançada
TOTAL   403,31