Exercício: 2014 | |
Nome do Credor: FOLHA PGTO |
Número do empenho: | 1631 | Data de lançamento: | 22/04/2014 | ||
Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | ASPS |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2014. ANALISE, CLEUZA, DOLCIMAR, INERI, JULIETE, LAUDIR, LUCIANA, MARIBEL, SILVANA, SILVIO, TEREZINHA, VANESSA. | 31.667,58 | 31.667,58 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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22/04/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2014. ANALISE, CLEUZA, DOLCIMAR, INERI, JULIETE, LAUDIR, LUCIANA, MARIBEL, SILVANA, SILVIO, TEREZINHA, VANESSA. | 31.667,58 | ||
22/04/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 31.667,58 | ||
22/04/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 759,95 | ||
22/04/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.924,04 | ||
22/04/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 262,60 | ||
22/04/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 367,39 | ||
22/04/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 648,32 | ||
28/04/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 26.705,28 | ||
TOTAL | 31.667,58 | 31.667,58 | 31.667,58 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS | 22/04/2014 | 759,95 | Lançada | |
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 22/04/2014 | 2.924,04 | Lançada | |
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 22/04/2014 | 262,60 | Lançada | |
INSS EXECUTIVO | 22/04/2014 | 367,39 | Lançada | |
RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO IPE A RECOLHER | 22/04/2014 | 648,32 | Lançada | |
TOTAL | 4.962,30 |