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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: MARCELE FABIA DE CONTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1698 Data de lançamento: 25/04/2014
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DO REORDENAMENTO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA
Conta de Despesa: 3390.36.96.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: SCFV - Serviço de Convivencia e Fortalecimento de

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR DE PEDAGOGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. 8.100,00 8.100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2014 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR DE PEDAGOGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. 8.100,00
25/04/2014 Liquidação de empenho nesta data 900,00
25/04/2014 Liquidação de empenho nesta data 900,00
25/04/2014 Liquidação de empenho nesta data 900,00
25/04/2014 Liquidação de empenho nesta data 900,00
25/04/2014 Liquidação de empenho nesta data 900,00
25/04/2014 Liquidação de empenho nesta data 900,00
25/04/2014 Liquidação de empenho nesta data 900,00
25/04/2014 Liquidação de empenho nesta data 900,00
25/04/2014 Liquidação de empenho nesta data 900,00
25/04/2014 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 3701 99,00
25/04/2014 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 3703 99,00
25/04/2014 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 3705 99,00
25/04/2014 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 3707 99,00
25/04/2014 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 3709 99,00
25/04/2014 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 3711 99,00
25/04/2014 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 3713 99,00
25/04/2014 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 3715 99,00
25/04/2014 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 3717 99,00
07/05/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 801,00
02/06/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 801,00
02/07/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 801,00
05/08/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 801,00
05/09/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 801,00
06/10/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 801,00
06/11/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 801,00
09/12/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 801,00
05/01/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 801,00
TOTAL 8.100,00 8.100,00 8.100,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS 25/04/2014 99,00 Lançada
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS 25/04/2014 99,00 Lançada
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS 25/04/2014 99,00 Lançada
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS 25/04/2014 99,00 Lançada
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS 25/04/2014 99,00 Lançada
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS 25/04/2014 99,00 Lançada
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS 25/04/2014 99,00 Lançada
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS 25/04/2014 99,00 Lançada
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS 25/04/2014 99,00 Lançada
TOTAL   891,00