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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: MERCADO MEDIANEIRA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1777 Data de lançamento: 29/04/2014
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 55 KG DE CARNE BOVINA, 09 KG DE COXA DA ASA, 03 KG DE LINGUICINHA, 9,985 KG DE PÃO, 35 REFRIGERANTES 02 LTS, 03 KGD E SL TEMPERADO, 15 PCT DE PRATOS E 15 VDR DE PEPINOS. PARA SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS QUANDO VÃO TRABALHAR NO INTERIOR. 1.175,71 1.175,71

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2014 55 KG DE CARNE BOVINA, 09 KG DE COXA DA ASA, 03 KG DE LINGUICINHA, 9,985 KG DE PÃO, 35 REFRIGERANTES 02 LTS, 03 KGD E SL TEMPERADO, 15 PCT DE PRATOS E 15 VDR DE PEPINOS. PARA SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS QUANDO VÃO TRABALHAR NO INTERIOR. 1.175,71
29/04/2014 Liquidação de empenho nesta data 1.175,71
13/05/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 1.175,71
TOTAL 1.175,71 1.175,71 1.175,71
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.