Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: AUTO SUL COM DE PEÇAS E TINTAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1788 |
Data de lançamento: |
30/04/2014 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Lazer |
Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA-CONTRATO-Nº299.078-34/2009 |
Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Esporte e Lazer nas Cidades - Minist. dos Esportes |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
54 LT DE SUVINIL PISO VERMELHO, AZUL, AMARELO, 18 LT DE FUNDO PREP ÁGUA, 3,6 SUVINIL PISO BRANCO, FITA CREPE, ROLO C/ CABO P/ PINTURA, BANDEJA P/ PINTURA - P/ QUADRA ESPORTIVA NA ESCOLA JUBARÉ |
1.225,80 |
1.225,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/04/2014 |
54 LT DE SUVINIL PISO VERMELHO, AZUL, AMARELO, 18 LT DE FUNDO PREP ÁGUA, 3,6 SUVINIL PISO BRANCO, FITA CREPE, ROLO C/ CABO P/ PINTURA, BANDEJA P/ PINTURA - P/ QUADRA ESPORTIVA NA ESCOLA JUBARÉ |
1.225,80 |
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30/04/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
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1.225,80 |
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19/09/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.225,80 |
TOTAL |
1.225,80 |
1.225,80 |
1.225,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.