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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ALTO URUGUAI PROD.SIDERURGICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1791 Data de lançamento: 30/04/2014
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 35,35 KG DE FERRO CANTONEIRA 2 X 5/16 - P/ OFICINA MEC. MUNICIPAL 166,14 166,14

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2014 35,35 KG DE FERRO CANTONEIRA 2 X 5/16 - P/ OFICINA MEC. MUNICIPAL 166,14
30/04/2014 Liquidação de empenho nesta data 166,14
12/05/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 166,14
TOTAL 166,14 166,14 166,14
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.