Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: REHABILITARE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1823 |
Data de lançamento: |
05/05/2014 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
VALOR COMPLEMENTAR AO CONTRATO Nº20/2013 REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014 |
70,40 |
70,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/05/2014 |
VALOR COMPLEMENTAR AO CONTRATO Nº20/2013 REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014 |
70,40 |
|
|
05/05/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
70,40 |
|
05/05/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
1,05 |
05/05/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
1,40 |
12/05/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
67,95 |
TOTAL |
70,40 |
70,40 |
70,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTONOMOS |
05/05/2014 |
1,05 |
|
Lançada |
ISS EXECUTIVO |
05/05/2014 |
1,40 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
2,45 |
|
|