Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: ADALBERTO KAMINSKI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1834 |
Data de lançamento: |
05/05/2014 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Médio |
Projeto / Atividade: |
MANUT. CONV. TRANSP. ESCOLAR ENSINO MÉDIO |
Conta de Despesa: |
3390.36.96.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
PEATE - Transporte Fundamental/Infantil-Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TRANSPORTE ESCOLAR - 04/2014 |
2.324,48 |
2.324,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/05/2014 |
TRANSPORTE ESCOLAR - 04/2014 |
2.324,48 |
|
|
05/05/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
2.324,48 |
|
08/05/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
2.324,48 |
TOTAL |
2.324,48 |
2.324,48 |
2.324,48 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.