Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: TREEBUUCHER EQUIPAMENTO PROT. INDIVIDUAL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1890 |
Data de lançamento: |
07/05/2014 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
Função: |
Energia |
Subfunção: |
Energia Elétrica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
01 CAPACETE BRANCO C/ CATRACA S/REFLETIVO, 01 ÓCULOS VERDE JAGULAR, 01 LUVA ALTA TENSÃO, 01 JUGULAR P/ CAPACETE. P/ SERVIDOR CONTRATADO P/ SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. |
353,00 |
353,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/05/2014 |
01 CAPACETE BRANCO C/ CATRACA S/REFLETIVO, 01 ÓCULOS VERDE JAGULAR, 01 LUVA ALTA TENSÃO, 01 JUGULAR P/ CAPACETE. P/ SERVIDOR CONTRATADO P/ SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. |
353,00 |
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07/05/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
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353,00 |
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26/05/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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353,00 |
TOTAL |
353,00 |
353,00 |
353,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.