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Última atualização realizada em 09/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: FORPASSO CAMINHÕES LTDA-NÃO UTILIZAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 1900 Data de lançamento: 07/05/2014
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TUBO EVAPORADO, TAMPA DE VALVULA, JUNTA CABEÇOTE, SENSOR DE TEMP, JUNTA COLETORA, TAMPA FROANTAL, RETENTOR DINT, JUNTA, JUNTA COLETOR, JUNTA VALVULA, JUNTA RESPIRO, JUNTA VALVULA, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO MOTOR, OLEO MOTOR, ADITIVO RADIADOR, FILTRO AR, TAMPA RESERVATORIO. PARA VAN TRANSIT 350L; IRM 7373. 4.202,85 4.202,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2014 TUBO EVAPORADO, TAMPA DE VALVULA, JUNTA CABEÇOTE, SENSOR DE TEMP, JUNTA COLETORA, TAMPA FROANTAL, RETENTOR DINT, JUNTA, JUNTA COLETOR, JUNTA VALVULA, JUNTA RESPIRO, JUNTA VALVULA, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO MOTOR, OLEO MOTOR, ADITIVO RADIADOR, FILTRO AR, TAMPA RESERVATORIO. PARA VAN TRANSIT 350L; IRM 7373. 4.202,85
24/06/2014 Liquidação de empenho nesta data 4.202,85
24/06/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 4.202,85
TOTAL 4.202,85 4.202,85 4.202,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.