Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: EJAK.COM.MATERIAIS P/ESCRITORI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1905 |
Data de lançamento: |
07/05/2014 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE FINANÇAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE FINANÇAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS |
Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
01 arquivo aço 4 gavetas - p/ setor contabilidade |
479,00 |
479,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/05/2014 |
01 arquivo aço 4 gavetas - p/ setor contabilidade |
479,00 |
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13/05/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
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479,00 |
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20/05/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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479,00 |
TOTAL |
479,00 |
479,00 |
479,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.