Exercício: 2014 | |
Nome do Credor: LINHAS E LAS CANTINHO DO TRICO |
Número do empenho: | 2026 | Data de lançamento: | 15/05/2014 | ||
Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
Unidade: | MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL | ||||
Função: | Assistência Social | ||||
Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
1.00 | 150 ARGOLA PLASTICA, 45 M FITA CETIM DUPLA, 02 NOVELO DE LÃ, 02 LINHA ALGODÃO, 6,3 M DE TECIDO ESTAMPADO, 05 DE MIÇANGA, 100 TAPESTRY, 02 M DE FELTRO, 05 UDE FITA FLORAL, 02 TERMOLINA E 06 KG DE FIBRA. PARA GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS. | 583,95 | 583,95 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
15/05/2014 | 150 ARGOLA PLASTICA, 45 M FITA CETIM DUPLA, 02 NOVELO DE LÃ, 02 LINHA ALGODÃO, 6,3 M DE TECIDO ESTAMPADO, 05 DE MIÇANGA, 100 TAPESTRY, 02 M DE FELTRO, 05 UDE FITA FLORAL, 02 TERMOLINA E 06 KG DE FIBRA. PARA GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS. | 583,95 | ||
15/05/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 583,95 | ||
27/05/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 583,95 | ||
02/07/2014 | Estorno Pagamento de Empenho nessa Data | -583,95 | ||
08/07/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 583,95 | ||
TOTAL | 583,95 | 583,95 | 583,95 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |