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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: LINHAS E LAS CANTINHO DO TRICO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2026 Data de lançamento: 15/05/2014
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 150 ARGOLA PLASTICA, 45 M FITA CETIM DUPLA, 02 NOVELO DE LÃ, 02 LINHA ALGODÃO, 6,3 M DE TECIDO ESTAMPADO, 05 DE MIÇANGA, 100 TAPESTRY, 02 M DE FELTRO, 05 UDE FITA FLORAL, 02 TERMOLINA E 06 KG DE FIBRA. PARA GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS. 583,95 583,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2014 150 ARGOLA PLASTICA, 45 M FITA CETIM DUPLA, 02 NOVELO DE LÃ, 02 LINHA ALGODÃO, 6,3 M DE TECIDO ESTAMPADO, 05 DE MIÇANGA, 100 TAPESTRY, 02 M DE FELTRO, 05 UDE FITA FLORAL, 02 TERMOLINA E 06 KG DE FIBRA. PARA GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS. 583,95
15/05/2014 Liquidação de empenho nesta data 583,95
27/05/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 583,95
02/07/2014 Estorno Pagamento de Empenho nessa Data -583,95
08/07/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 583,95
TOTAL 583,95 583,95 583,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.