Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: FOLHA PGTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2135 |
Data de lançamento: |
20/05/2014 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
MANUTENÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. PROGRAMA SF -SAÚDE FAMILIAR - ESTADUAL |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indígena / Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 05/2014. ADOLFO, CARMEN E NILDA. |
17.944,06 |
17.944,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/05/2014 |
FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 05/2014. ADOLFO, CARMEN E NILDA. |
17.944,06 |
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20/05/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
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17.944,06 |
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20/05/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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3.520,63 |
20/05/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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2.628,97 |
20/05/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
597,49 |
28/05/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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11.196,97 |
TOTAL |
17.944,06 |
17.944,06 |
17.944,06 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS |
20/05/2014 |
3.520,63 |
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Lançada |
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS |
20/05/2014 |
2.628,97 |
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Lançada |
RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO IPE A RECOLHER |
20/05/2014 |
597,49 |
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Lançada |
TOTAL |
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6.747,09 |
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