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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: CLAITOM SEGA E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2154 Data de lançamento: 20/05/2014
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AUTOTRAFO, NOBREAK, ESTABILIZADOR, ADAPTADOR, CABO DE FORÇA, CARTUCHO, CABO DE DADOS. 777,00 777,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2014 AUTOTRAFO, NOBREAK, ESTABILIZADOR, ADAPTADOR, CABO DE FORÇA, CARTUCHO, CABO DE DADOS. 777,00
22/05/2014 Liquidação de empenho nesta data 777,00
09/06/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 777,00
TOTAL 777,00 777,00 777,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.