Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: ELISANDRO MATEUS OGRODOSKI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2198 |
Data de lançamento: |
22/05/2014 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS |
Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA CURSO DE SANTA MARIA/RS, SOBRE MOTONIVELADORA PAC2. |
70,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/05/2014 |
PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA CURSO DE SANTA MARIA/RS, SOBRE MOTONIVELADORA PAC2. |
70,00 |
|
|
22/05/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
70,00 |
|
26/05/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
70,00 |
TOTAL |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.