O Município de Barra do Rio Azul - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ANDERSON RIBEIRO DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2287 Data de lançamento: 27/05/2014
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUT. DO CONVÊNIO FECA - RECURSOS ESTADUAIS
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Auxilio
Fonte de Recurso: FECA - Fundo Assistencial da Criança e Adolescente

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E PRATICOS DE ASSESSORIA, FORMAÇÃO E ACOMPANHAMENTO EM OFICINA DE CAPOEIRA.CARGA HORARIA 08 SEMANAIS. 6.000,00 6.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E PRATICOS DE ASSESSORIA, FORMAÇÃO E ACOMPANHAMENTO EM OFICINA DE CAPOEIRA.CARGA HORARIA 08 SEMANAIS. 6.000,00
11/06/2014 Liquidação de empenho nesta data 383,87
11/06/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 7,67
01/07/2014 Liquidação de empenho nesta data 1.000,00
01/07/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 20,00
02/07/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 376,20
10/07/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 980,00
28/07/2014 Liquidação de empenho nesta data 1.000,00
28/07/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 20,00
08/08/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 980,00
27/08/2014 Liquidação de empenho nesta data 1.000,00
27/08/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 20,00
05/09/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 980,00
15/10/2014 Liquidação de empenho nesta data 566,67
15/10/2014 Liquidação de empenho nesta data 735,00
15/10/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 11,34
15/10/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 14,70
15/10/2014 -1.314,46
16/10/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 720,30
16/10/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 555,33
TOTAL 4.685,54 4.685,54 4.685,54
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS 27/08/2014 20,00 Lançada
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS 28/07/2014 20,00 Lançada
ISS EXECUTIVO 11/06/2014 7,67 Lançada
ISS EXECUTIVO 01/07/2014 20,00 Lançada
ISS EXECUTIVO 15/10/2014 11,34 Lançada
ISS EXECUTIVO 15/10/2014 14,70 Lançada
TOTAL   93,71