Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: ELISANDRO MATEUS OGRODOSKI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2310 |
Data de lançamento: |
29/05/2014 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
0,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SANTA MARIA/RS, PARA ASSINAR E RECEBER A MAQUINA MOTONIVELADORA ATRAVÉS DO PROGRAMA PAC2. |
125,00 |
125,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/05/2014 |
0,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SANTA MARIA/RS, PARA ASSINAR E RECEBER A MAQUINA MOTONIVELADORA ATRAVÉS DO PROGRAMA PAC2. |
125,00 |
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29/05/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
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125,00 |
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30/05/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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125,00 |
TOTAL |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.