Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: AMM COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2370 |
Data de lançamento: |
02/06/2014 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
4490.52.36.00.00.00 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
01 IMPRESSORA DESKJET HP 1516 E 01 IMPRESSORA HP LASERJET M127. PARA SEC. DE EDUCAÇÃO. |
1.640,00 |
1.640,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/06/2014 |
01 IMPRESSORA DESKJET HP 1516 E 01 IMPRESSORA HP LASERJET M127. PARA SEC. DE EDUCAÇÃO. |
1.640,00 |
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02/06/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
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1.640,00 |
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02/07/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.640,00 |
TOTAL |
1.640,00 |
1.640,00 |
1.640,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.