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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: COPARE-COM.PARAF.ERECHIM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2377 Data de lançamento: 02/06/2014
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE ENERGIA E COMUNICAÇÕES
Função: Comunicações
Subfunção: Comunicações Postais
Projeto / Atividade: MANUT. SERV. POSTAIS/TORRES TELEFÔNICAS DO MUNICÍPIO
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 120M SDE CABO DE AÇO 6,4MM GALVANIZADO E 24 CLIPS 1/4 BIEHL. PARA ESPIA PARA AS TORRES DO INTERIOR DO MUNICIPIO. 556,80 556,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/06/2014 120M SDE CABO DE AÇO 6,4MM GALVANIZADO E 24 CLIPS 1/4 BIEHL. PARA ESPIA PARA AS TORRES DO INTERIOR DO MUNICIPIO. 556,80
02/06/2014 Liquidação de empenho nesta data 556,80
23/06/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 556,80
TOTAL 556,80 556,80 556,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.