Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: COPARE-COM.PARAF.ERECHIM LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2377 |
Data de lançamento: |
02/06/2014 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ENERGIA E COMUNICAÇÕES |
Função: |
Comunicações |
Subfunção: |
Comunicações Postais |
Projeto / Atividade: |
MANUT. SERV. POSTAIS/TORRES TELEFÔNICAS DO MUNICÍPIO |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
120M SDE CABO DE AÇO 6,4MM GALVANIZADO E 24 CLIPS 1/4 BIEHL. PARA ESPIA PARA AS TORRES DO INTERIOR DO MUNICIPIO. |
556,80 |
556,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/06/2014 |
120M SDE CABO DE AÇO 6,4MM GALVANIZADO E 24 CLIPS 1/4 BIEHL. PARA ESPIA PARA AS TORRES DO INTERIOR DO MUNICIPIO. |
556,80 |
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02/06/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
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556,80 |
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23/06/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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556,80 |
TOTAL |
556,80 |
556,80 |
556,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.