Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: RETIFICA MOCELLIN LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2398 |
Data de lançamento: |
03/06/2014 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CILINDRO HIDRÁULICO, TORNEAR MANCAL, SERVIÇOS DE SOLDA NO MANCAL E ALOJAMENTO - P/ TRATOR ESTEIRAS DO ESTADO. |
345,00 |
345,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/06/2014 |
SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CILINDRO HIDRÁULICO, TORNEAR MANCAL, SERVIÇOS DE SOLDA NO MANCAL E ALOJAMENTO - P/ TRATOR ESTEIRAS DO ESTADO. |
345,00 |
|
|
03/06/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
345,00 |
|
08/07/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
345,00 |
TOTAL |
345,00 |
345,00 |
345,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.