Exercício: 2014 | |
Nome do Credor: SETIMO CARLOS TRENTIN- JURIDICA |
Número do empenho: | 2410 | Data de lançamento: | 03/06/2014 | ||
Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
Função: | Transporte | ||||
Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | Recurso Livre |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | PICARETA ESTREITA, MATA FORMIGA, PARES DE LUVAS EMBORRACHADA, PARES DE LUVAS PIGMENTADAS, FOICE, ENCHADA, TORNEIRA, FORMICIDA, DISCO DIAMANTADO, TORQUES, MANGUEIRAS C/ 10 MT. P/ OFICINA MEC. MUNICIPAL | 281,25 | 281,25 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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03/06/2014 | PICARETA ESTREITA, MATA FORMIGA, PARES DE LUVAS EMBORRACHADA, PARES DE LUVAS PIGMENTADAS, FOICE, ENCHADA, TORNEIRA, FORMICIDA, DISCO DIAMANTADO, TORQUES, MANGUEIRAS C/ 10 MT. P/ OFICINA MEC. MUNICIPAL | 281,25 | ||
03/06/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 281,25 | ||
07/07/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 281,25 | ||
TOTAL | 281,25 | 281,25 | 281,25 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |