Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: BEARZI & BEARZI LTDA - 023.201.530-98 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2525 |
Data de lançamento: |
13/06/2014 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
20 TABUAS PINHO, 03 ENCHADA COM CABO, 01 MOLDE MADEIRA, 04 CABO P ROLO PINTURA E 03 CABO ENCHADA. PARA SEC. DE OBRAS. |
634,00 |
634,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/06/2014 |
20 TABUAS PINHO, 03 ENCHADA COM CABO, 01 MOLDE MADEIRA, 04 CABO P ROLO PINTURA E 03 CABO ENCHADA. PARA SEC. DE OBRAS. |
634,00 |
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04/07/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
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634,00 |
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15/07/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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634,00 |
TOTAL |
634,00 |
634,00 |
634,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.