Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: ROSANE MARIA DE CONTO - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2537 |
Data de lançamento: |
16/06/2014 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Global |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
5 / 2014 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE - CANETAS LAPIS APOSNTADORES CADERNOS, COLAS, FITA ADESIVA, GRAMPEADOR, CORRETIVO E OUTROS. CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE 005/2014 |
4.692,40 |
4.692,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/06/2014 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE - CANETAS LAPIS APOSNTADORES CADERNOS, COLAS, FITA ADESIVA, GRAMPEADOR, CORRETIVO E OUTROS. CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE 005/2014 |
4.692,40 |
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23/06/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
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4.692,40 |
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04/07/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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4.692,40 |
TOTAL |
4.692,40 |
4.692,40 |
4.692,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.