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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: METAL FIX PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2652 Data de lançamento: 24/06/2014
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 COLA VULK, REMENDO, TIP TOP, VALVULAS, ESPATULAS, MARRETA DINAMICA, PORCA, FITA ISOLANTE, PANO TRAPO E PANO COSTURADO. 1.093,83 1.093,83

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2014 COLA VULK, REMENDO, TIP TOP, VALVULAS, ESPATULAS, MARRETA DINAMICA, PORCA, FITA ISOLANTE, PANO TRAPO E PANO COSTURADO. 1.093,83
24/06/2014 Liquidação de empenho nesta data 1.093,83
14/07/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 1.093,83
TOTAL 1.093,83 1.093,83 1.093,83
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.