Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: ADALBERTO ANTONIO KAMINSKI CIA LTDA- BAIXA DE EMPR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2701 |
Data de lançamento: |
25/06/2014 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.36.96.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
2 / 2014 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FOLHA DE PAGAMENTO; MÊS 05/2014. |
3.050,23 |
3.050,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/06/2014 |
FOLHA DE PAGAMENTO; MÊS 05/2014. |
3.050,23 |
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26/06/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
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3.050,23 |
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26/06/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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82,36 |
04/07/2014 |
Estorno Pagamento de Empenho nessa Data |
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-82,36 |
04/07/2014 |
Estorno de Liquidação de empenho nesta data |
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-3.050,23 |
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04/07/2014 |
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-3.050,23 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.