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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ADALBERTO ANTONIO KAMINSKI CIA LTDA- BAIXA DE EMPR

Dados do Empenho
Número do empenho: 2701 Data de lançamento: 25/06/2014
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.36.96.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 2 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FOLHA DE PAGAMENTO; MÊS 05/2014. 3.050,23 3.050,23

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2014 FOLHA DE PAGAMENTO; MÊS 05/2014. 3.050,23
26/06/2014 Liquidação de empenho nesta data 3.050,23
26/06/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 82,36
04/07/2014 Estorno Pagamento de Empenho nessa Data -82,36
04/07/2014 Estorno de Liquidação de empenho nesta data -3.050,23
04/07/2014 -3.050,23
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.