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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: JOSÉ PAULINO CENCI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2767 Data de lançamento: 27/06/2014
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS
Conta de Despesa: 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BAILE DE SÃO JOÃO OFERTADO AOS GRUPOS DO CRAS NO DIA 24/06/2014. 780,00 780,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2014 BAILE DE SÃO JOÃO OFERTADO AOS GRUPOS DO CRAS NO DIA 24/06/2014. 780,00
27/06/2014 Liquidação de empenho nesta data 780,00
27/06/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 85,80
10/07/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 694,20
TOTAL 780,00 780,00 780,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS 27/06/2014 85,80 Lançada
TOTAL   85,80