Exercício: 2014 | |
Nome do Credor: EDEMAR LUIZ DE OLIVEIRA |
Número do empenho: | 2777 | Data de lançamento: | 27/06/2014 | ||
Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
Função: | Transporte | ||||
Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | Recurso Livre |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | BOMBA ESGUICHO, 01 BORRACHA, 03 CAPS DE TERMINAIS, 01 CONEXÃO, 01 FIO SOQUETE, 04 FUSIVEL, 02 LAMPADAS, 02 LENTE P SINAL, 02 PARAFUSOS, 01 RELE PISCA E TERMINAL ENCAIXE. PARA CAMIONETE F1000. | 92,99 | 92,99 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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27/06/2014 | BOMBA ESGUICHO, 01 BORRACHA, 03 CAPS DE TERMINAIS, 01 CONEXÃO, 01 FIO SOQUETE, 04 FUSIVEL, 02 LAMPADAS, 02 LENTE P SINAL, 02 PARAFUSOS, 01 RELE PISCA E TERMINAL ENCAIXE. PARA CAMIONETE F1000. | 92,99 | ||
30/11/2015 | -92,99 | |||
TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |