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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: EGIPOL EXTINTORES LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2789 Data de lançamento: 30/06/2014
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 01 CARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO 4 KG ABC E 01 EXTINTOR PÓ 4KG ABC. PARA OFICINA MECANICA MUNICIPAL. 220,00 220,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2014 01 CARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO 4 KG ABC E 01 EXTINTOR PÓ 4KG ABC. PARA OFICINA MECANICA MUNICIPAL. 220,00
10/07/2014 Liquidação de empenho nesta data 220,00
08/08/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 220,00
TOTAL 220,00 220,00 220,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.