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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2840 Data de lançamento: 02/07/2014
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESILHA, FILTROS, OLEO SINTEITICO, OLEO 140. PARA MICRO ONIBUS; PLACAS: ITZ9426. 674,20 674,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2014 PRESILHA, FILTROS, OLEO SINTEITICO, OLEO 140. PARA MICRO ONIBUS; PLACAS: ITZ9426. 674,20
22/07/2014 Liquidação de empenho nesta data 674,20
08/08/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 674,20
TOTAL 674,20 674,20 674,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.