Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: PAULO C. VICENTINI - COM VICENTINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2844 |
Data de lançamento: |
02/07/2014 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ENERGIA E COMUNICAÇÕES |
Função: |
Comunicações |
Subfunção: |
Comunicações Postais |
Projeto / Atividade: |
MANUT. SERV. POSTAIS/TORRES TELEFÔNICAS DO MUNICÍPIO |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
4 / 2014 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
01 POSTE DE 5 MT GALVANIZADO.PARA ANTENA INTERNET NA COMUNIDADE BELA VISTA PARA MEDIDOR MONOFASICO. |
804,00 |
804,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/07/2014 |
01 POSTE DE 5 MT GALVANIZADO.PARA ANTENA INTERNET NA COMUNIDADE BELA VISTA PARA MEDIDOR MONOFASICO. |
804,00 |
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08/08/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
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804,00 |
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11/09/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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804,00 |
TOTAL |
804,00 |
804,00 |
804,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.