Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: ARDUINO GALINA & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2896 |
Data de lançamento: |
04/07/2014 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
15 / 2014 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
02 PNEUS 185/65R14 86T TL ENERGY XM2. PARA GOL; IRX4650. |
590,00 |
590,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/07/2014 |
02 PNEUS 185/65R14 86T TL ENERGY XM2. PARA GOL; IRX4650. |
590,00 |
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07/07/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
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590,00 |
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14/07/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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590,00 |
TOTAL |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.