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Última atualização realizada em 09/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ARDUINO GALINA & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2896 Data de lançamento: 04/07/2014
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Unidade: GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 15 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 02 PNEUS 185/65R14 86T TL ENERGY XM2. PARA GOL; IRX4650. 590,00 590,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/07/2014 02 PNEUS 185/65R14 86T TL ENERGY XM2. PARA GOL; IRX4650. 590,00
07/07/2014 Liquidação de empenho nesta data 590,00
14/07/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 590,00
TOTAL 590,00 590,00 590,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.