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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: MERCADO MEDIANEIRA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2915 Data de lançamento: 04/07/2014
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: IGD SUAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FARINHA DE TRIGO, CARNE MOIDA, QUEIJO, PRESUNTO, TOMATE, CEBOLA, SALSICHA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, PEPINOS, LINGUIÇA CAMPEIRA E CX DE LEITE. PARA ATIVIDADES NO CRAS. 379,31 379,31

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/07/2014 FARINHA DE TRIGO, CARNE MOIDA, QUEIJO, PRESUNTO, TOMATE, CEBOLA, SALSICHA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, PEPINOS, LINGUIÇA CAMPEIRA E CX DE LEITE. PARA ATIVIDADES NO CRAS. 379,31
10/07/2014 Liquidação de empenho nesta data 379,31
14/07/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 379,31
TOTAL 379,31 379,31 379,31
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.