Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
297 |
Data de lançamento: |
22/01/2014 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CONTRIBUIÇÃO INSS 01/2014 SECRETARIA SAUDE |
2.042,48 |
2.042,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/01/2014 |
CONTRIBUIÇÃO INSS 01/2014 SECRETARIA SAUDE |
2.042,48 |
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04/02/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
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2.042,48 |
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04/02/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.832,48 |
04/02/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 406 |
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210,00 |
TOTAL |
2.042,48 |
2.042,48 |
2.042,48 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO |
04/02/2014 |
210,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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210,00 |
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