Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: N.S.M. COM.SERV. AUTOMOTIVO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2981 |
Data de lançamento: |
10/07/2014 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
30 / 2014 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
01 PINO ELASTICO, 01 JG DE JUNTA MWM, 01 BOMBA DE OLEO, 04 JG DE ANEIS, 04 BRONZINA DE BIELA, 04 CALÇO CAMISA, 06 BRONZINA MANCAL.PARA RETRO RANDON 406. |
1.948,50 |
1.948,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/07/2014 |
01 PINO ELASTICO, 01 JG DE JUNTA MWM, 01 BOMBA DE OLEO, 04 JG DE ANEIS, 04 BRONZINA DE BIELA, 04 CALÇO CAMISA, 06 BRONZINA MANCAL.PARA RETRO RANDON 406. |
1.948,50 |
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10/07/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
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1.948,50 |
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12/08/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.948,50 |
TOTAL |
1.948,50 |
1.948,50 |
1.948,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.