Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: ALTO URUGUAI PROD.SIDERURGICOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3009 |
Data de lançamento: |
11/07/2014 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
42 / 2014 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
22 KG FERRO CANTONEIRA.1*3/16 PARA OFICINA MECANICA MUNICIPAL. |
94,60 |
94,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/07/2014 |
22 KG FERRO CANTONEIRA.1*3/16 PARA OFICINA MECANICA MUNICIPAL. |
94,60 |
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14/07/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
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94,60 |
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22/07/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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94,60 |
TOTAL |
94,60 |
94,60 |
94,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.