Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: BAR E RESTAURANTE THEREZA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3077 |
Data de lançamento: |
17/07/2014 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DOS FUNDOS MUNICIPAIS-CONVENIOS-RECURSO ESTADUAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
OASF - Orientação e apoio Socio Familiar - Estadua |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
01 LIXEIRO, 01 BACIA 20 LT, 01 LEITEIRA, 01 POTE QUADRADO, 01 PANELA E 01 POTE PLASTICO. PARA DISTRIBUIR PARA BENEFICIARIOSDO PROJETO FEAS 2013. |
126,00 |
126,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/07/2014 |
01 LIXEIRO, 01 BACIA 20 LT, 01 LEITEIRA, 01 POTE QUADRADO, 01 PANELA E 01 POTE PLASTICO. PARA DISTRIBUIR PARA BENEFICIARIOSDO PROJETO FEAS 2013. |
126,00 |
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17/07/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
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126,00 |
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08/08/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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126,00 |
TOTAL |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.