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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: BAR E RESTAURANTE THEREZA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3077 Data de lançamento: 17/07/2014
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DOS FUNDOS MUNICIPAIS-CONVENIOS-RECURSO ESTADUAIS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: OASF - Orientação e apoio Socio Familiar - Estadua

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 01 LIXEIRO, 01 BACIA 20 LT, 01 LEITEIRA, 01 POTE QUADRADO, 01 PANELA E 01 POTE PLASTICO. PARA DISTRIBUIR PARA BENEFICIARIOSDO PROJETO FEAS 2013. 126,00 126,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/07/2014 01 LIXEIRO, 01 BACIA 20 LT, 01 LEITEIRA, 01 POTE QUADRADO, 01 PANELA E 01 POTE PLASTICO. PARA DISTRIBUIR PARA BENEFICIARIOSDO PROJETO FEAS 2013. 126,00
17/07/2014 Liquidação de empenho nesta data 126,00
08/08/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 126,00
TOTAL 126,00 126,00 126,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.