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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: COMERCIO DE TECIDOS DETONI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3094 Data de lançamento: 17/07/2014
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 64 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 03 PCT DE PIRULITO P, 01 PCT DE PIRULITO M E 02 PCT BOMBOM.PARA FESTA DE SÃO JOAO. 80,40 80,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/07/2014 03 PCT DE PIRULITO P, 01 PCT DE PIRULITO M E 02 PCT BOMBOM.PARA FESTA DE SÃO JOAO. 80,40
17/07/2014 Liquidação de empenho nesta data 80,40
11/08/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 80,40
TOTAL 80,40 80,40 80,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.