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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: BAR E RESTAURANTE THEREZA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3099 Data de lançamento: 19/07/2014
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 68 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CHALEIRA INOX, 01 CONCHA INOX, 02 ABCIA PLAST., 03 FORMAS RETANGULARES, 02 BACIA INOX, 01 BACIA QUADRADA, 02 POTES PLASTICOS, 01 BACIA QUADRADA, 01 BACIA REDONDA, 01 POTE PLASTICO, 01 PIPOQUEIRA, 02 JARRAS DE PLASTICO E 01 JG DE POTES. PARA ESCOLA JUBARÉ. 389,10 389,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/07/2014 CHALEIRA INOX, 01 CONCHA INOX, 02 ABCIA PLAST., 03 FORMAS RETANGULARES, 02 BACIA INOX, 01 BACIA QUADRADA, 02 POTES PLASTICOS, 01 BACIA QUADRADA, 01 BACIA REDONDA, 01 POTE PLASTICO, 01 PIPOQUEIRA, 02 JARRAS DE PLASTICO E 01 JG DE POTES. PARA ESCOLA JUBARÉ. 389,10
31/07/2014 Liquidação de empenho nesta data 389,10
10/09/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 389,10
TOTAL 389,10 389,10 389,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.