Exercício: 2014 | |
Nome do Credor: BOTOLI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA |
Número do empenho: | 3112 | Data de lançamento: | 21/07/2014 | ||
Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | ASPS |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: | 70 / 2014 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | 04 OLEO MOTOR, 01 FILTRO OLEO CARTER, 01 FILTRO COMBUSITVEL, 01 BUJÃO DO CARTER, 01 FILTRO DE AR, 01 FILTRO ANTI POLEN, 01 JG DE VELA MOTOR, 01 CARBOF, 02 BANDEJAS BUCHAS, 01 PALHETA LIMPADOR TRASEIRO E 02 ADITIVO RADIADOR.PARA SPACE FOX; IUX 5096. | 580,37 | 580,37 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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21/07/2014 | 04 OLEO MOTOR, 01 FILTRO OLEO CARTER, 01 FILTRO COMBUSITVEL, 01 BUJÃO DO CARTER, 01 FILTRO DE AR, 01 FILTRO ANTI POLEN, 01 JG DE VELA MOTOR, 01 CARBOF, 02 BANDEJAS BUCHAS, 01 PALHETA LIMPADOR TRASEIRO E 02 ADITIVO RADIADOR.PARA SPACE FOX; IUX 5096. | 580,37 | ||
22/07/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 580,37 | ||
08/08/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 580,37 | ||
20/08/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 580,37 | ||
20/08/2014 | Estorno Pagamento de Empenho nessa Data | -580,37 | ||
TOTAL | 580,37 | 580,37 | 580,37 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |