Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: PAULO C. VICENTINI - COM VICENTINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3196 |
Data de lançamento: |
24/07/2014 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
01 TRANSFORMADOR 9V, 01 TELEFONE SEM FIO, 01 RABO QUENTE, 02 PONTEIRA PVC, 01 FITA VEDA ROSCA E 04 JOELHOS PVC. |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/07/2014 |
01 TRANSFORMADOR 9V, 01 TELEFONE SEM FIO, 01 RABO QUENTE, 02 PONTEIRA PVC, 01 FITA VEDA ROSCA E 04 JOELHOS PVC. |
100,00 |
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08/08/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
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100,00 |
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11/09/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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100,00 |
TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.