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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: COPARE-COM.PARAF.ERECHIM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3321 Data de lançamento: 01/08/2014
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 85 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 01 ESMERILHADEIRA, 01 DISCO DE CORTE, 01 KIT 3 PLUG E 03 ADESIVOS INSTANTANEO 5G. PARA SEC. DEOBRAS. 475,47 475,47

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/08/2014 01 ESMERILHADEIRA, 01 DISCO DE CORTE, 01 KIT 3 PLUG E 03 ADESIVOS INSTANTANEO 5G. PARA SEC. DEOBRAS. 475,47
04/08/2014 Liquidação de empenho nesta data 475,47
20/08/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 475,47
TOTAL 475,47 475,47 475,47
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.