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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ANDRÉ LUIS ANDREOLA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3453 Data de lançamento: 13/08/2014
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 138 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 01 INDUZIDO, 01 PORTA ESCOVAS, 01 BOBINA, 01 BUCHAS, 01 BATERIA 70AH E 01 BICO DE LUZ. PARA MICROONIBUS; IPI 6611. 976,00 976,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/08/2014 01 INDUZIDO, 01 PORTA ESCOVAS, 01 BOBINA, 01 BUCHAS, 01 BATERIA 70AH E 01 BICO DE LUZ. PARA MICROONIBUS; IPI 6611. 976,00
13/08/2014 Liquidação de empenho nesta data 976,00
23/09/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 976,00
TOTAL 976,00 976,00 976,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.