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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: SETIMO CARLOS TRENTIN- JURIDICA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3460 Data de lançamento: 13/08/2014
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 140 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CANO PVC, TITA SPRAY, ADESIVO PVC, EDA ROSCA, PREGOS, BROCAS, CATRACAS, PARAFUSOS, CADEADO, JOELHOS PVC, CURVAS PVC, LONA MANTA, ADAPTADOR PVC, ALICATE, LUVAS, SILICONE, LAMPADAS, CORDA, ROLO DE LÃ, FITA ISOLANTE, COLHER PEDREIRO, CHAVES, VASSOURAS, PÁ DE BICO. PARA SETOR DE OBRAS. 1.354,60 1.354,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/08/2014 CANO PVC, TITA SPRAY, ADESIVO PVC, EDA ROSCA, PREGOS, BROCAS, CATRACAS, PARAFUSOS, CADEADO, JOELHOS PVC, CURVAS PVC, LONA MANTA, ADAPTADOR PVC, ALICATE, LUVAS, SILICONE, LAMPADAS, CORDA, ROLO DE LÃ, FITA ISOLANTE, COLHER PEDREIRO, CHAVES, VASSOURAS, PÁ DE BICO. PARA SETOR DE OBRAS. 1.354,60
28/08/2014 Liquidação de empenho nesta data 1.354,60
10/10/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 1.354,60
TOTAL 1.354,60 1.354,60 1.354,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.